你好,是的,這個(gè)是需要視同銷售的。
這里的為促進(jìn)銷售贈(zèng)送紀(jì)念品或是樣品小樣給客戶,贈(zèng)送的金額計(jì)入銷售費(fèi)用,為什么還會(huì)有一個(gè)銷項(xiàng)稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應(yīng)該是自產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)的貨物嗎
我公司自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,委托第三方生產(chǎn),產(chǎn)成品送給客戶打樣檢測(cè)看是否符合客戶需求,需要視同銷售嗎
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財(cái)稅事。有個(gè)問(wèn)題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但是增值稅上要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,視同銷售,不理解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),公司自己生產(chǎn)的商品中秋節(jié)贈(zèng)送客戶,這個(gè)視同銷售做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送的商品價(jià)格怎么確認(rèn),是成本價(jià)還是銷售價(jià)格?
公司自產(chǎn)的商品用于贈(zèng)送 自己飲用 這種情況直接視同銷售 按照成本價(jià)繳納增值稅 但是并沒(méi)有產(chǎn)生收入 還用確認(rèn)收入嗎
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開(kāi)嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開(kāi)了一張20萬(wàn)的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬(wàn),那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說(shuō)可以部分紅沖(只紅沖4萬(wàn))
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開(kāi)具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開(kāi)了一張20萬(wàn)的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬(wàn),那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說(shuō)可以部分紅沖(只紅沖4萬(wàn))
你好,請(qǐng)問(wèn)用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里
用確認(rèn)收入嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本?我看贈(zèng)送給客戶的不用確認(rèn)收入呢 ,這個(gè)有什么影響嗎
你好,是的,是要確認(rèn)收入和成本。
我記得視同銷售這個(gè)情況不用確認(rèn)收入呢
你好,這個(gè)相當(dāng)于是白給對(duì)方不收錢(qián)而已。
這個(gè)確不確認(rèn)有什么影響嗎?我稅都是要交的
你好,你只要交稅一般就沒(méi)什么問(wèn)題,其實(shí)這個(gè)主要就是要求交稅而已。