您好,還是去修改一下好,因?yàn)槎悇?wù)也可能會比對到不一致,會關(guān)注到我們不好 更正11月申報(bào)表,ZZ005數(shù)據(jù)補(bǔ)上
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計(jì)稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報(bào)時(shí)在增值稅在哪里申報(bào)?增值稅需要填哪幾個(gè)表??增值稅表一怎么填????謝謝
老師,全年銷售額是3424602.13,因之前申報(bào)錯(cuò),所以需要調(diào)整改表,補(bǔ)交稅,分別有2個(gè)季度未超過45萬免征數(shù)是546904.81,我現(xiàn)在要改第四季度的增值稅表,所以本年累計(jì)數(shù)第15、16行填多少?本年累計(jì)數(shù)第9、10的數(shù)填對嗎?全年的應(yīng)交稅金是28776.97;
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會比對不通過
增值稅申報(bào)表主表中,第二欄次,其中應(yīng)稅貨物銷售額本月數(shù)和累計(jì)數(shù)填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,第一欄次是對的,繳納稅金也是對的,需要更改申報(bào)表嗎?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
我們請別人做專利代理 產(chǎn)生的費(fèi)用怎么入賬 只是簽了合同 沒收到票也沒有付款
在電子稅務(wù)局對法人進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證
老師, 我發(fā)現(xiàn)第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,少提了印花稅,導(dǎo)致未分配利潤虛高了,當(dāng)時(shí)改了賬,可能忘改資產(chǎn)負(fù)債表了,其余表都對,現(xiàn)在修改會不會有風(fēng)險(xiǎn)
公司內(nèi)部投標(biāo)所用財(cái)務(wù)報(bào)表會對外嗎
您好老師,進(jìn)口貨物用設(shè)置“應(yīng)交關(guān)稅”會計(jì)科目嗎
老師,工商辦完注冊,稅務(wù)登記、開戶,在一個(gè)月內(nèi)沒辦咋整?會罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個(gè)分錄是正確的還是錯(cuò)誤的呢,有個(gè)老師說是對的,有個(gè)老師說不對
老師您好,麻煩問一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現(xiàn)金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個(gè);保證金支付和退回屬于哪個(gè)。哪些是屬于現(xiàn)金流量的項(xiàng)目?
電子稅務(wù)局里面在哪里找已收到的數(shù)據(jù),以前是在eTax軟件申報(bào)的,現(xiàn)在eTax軟件已經(jīng)關(guān)掉了,進(jìn)不去了
哦哦,那我們?nèi)ザ悇?wù)大廳更正申報(bào),自己更正不了,大廳都是可以的
稅務(wù)局網(wǎng)上已經(jīng)找到了更正欄,可以了,謝謝。
哦哦, 祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~