主要看全年累計數(shù),如果這個沒問題的話不需要修改
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導致數(shù)據(jù)報錯,這種可以強制通過嗎?
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因為會計紅沖的處理數(shù)額跟財務報表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應該怎么處理
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負利潤
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發(fā)出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業(yè)務),是這樣做賬嗎?借:主營業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農(nóng)業(yè)局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉(zhuǎn)給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經(jīng)交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發(fā)票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業(yè)滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調(diào)把數(shù)值調(diào)低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達到30%就可以股東分紅?
主表第一欄的全年累計數(shù)是對的,因為這個是開完票自動帶出來的。但是第二欄是需要自己填寫的,有兩個月漏填了。現(xiàn)在就是第一欄全年累計數(shù)是對的,但是第二欄全年累計數(shù)是錯的,但是不影響申報的稅金,所以可以不更正申報嘛?
可以,不用申報,因為全年累計并沒有申報錯誤
那我后面幾個月申報時主表第二欄本月數(shù)還是填上去,應該沒問題吧?還是第二欄本月數(shù)其實不填也無所謂?
要填寫得,一定要填寫
就是之前漏填也不管了,因為反正也不影響稅金。后面還是照常第一欄自動帶出開票數(shù),第二欄自己填是嗎?
是的 是這個意思哈