你好,因為賣車的費用他不能計入到收入里面。所以有這個差額是正常的,可以合理解釋
你好,請問我這固定資產清理這樣做對不:1轉入清理時,借 固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2收到清理貨款:借現金 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產清理收到的款與收入合并申報了,現在導致財務報表年度營業額與增值稅報表上累計營業額不一致,請問怎么修改
我們是一家運輸公司,有車輛固定資產處理,增值稅納稅申報表年報跟利潤表營業收入數據金額不一樣,剛好數據就是固定資產清理的數據
銷售固定資產開票,增值稅納稅表中計入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數據不一致,怎么處理
增值稅申報表本年累計銷售額現在大于利潤表本年累計營業收入,因為本年度銷售了一輛二手車所以增值稅報表銷售額比利潤表收入高,兩個報表沒有問題吧?二手車銷售額沒有記在營業收入里邊按固定資產清理做的分錄,老師有問題嗎
由于公司有固定資產清理(車輛),導致那個增值稅申報表的本年累計銷售金額和賬務利潤表中年度營業收入額金額不一致,這種情況應該怎么處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
所得稅報表中營業收入取值是以哪個為準?
那是不是季度申報的時候財報和企業所得稅報表中營業收入還是以賬務報表一致是嗎?
他的差額最終轉到他的差額最終轉到營業外收入,營業外收入也是需要交稅的