借:應付賬款,貸:銀行存款 前提是,電費在年末的時候,有計提。
請問業務發生的23年12月,發票24年1月份才開出,這個應該記在23年賬上,還是24年賬上
23年12月忘記計提所得稅了,24年1月份交的23年12月份的所得稅,該怎樣做賬
23年12月預提的費用,24年1月支付了這筆費用,并且收到發票了,我做賬應該做在23年12月份還是24年1月份呢?
老師,我們是運輸公司12月份購買保險24臺車,領導說在24年入賬1個月,剩下的在25年1月份可以入成本。那我應該怎么分攤入賬(就是24年入一個月的成本,25年入11個月成本,可以在1月份入成本。
24年12月支付給供應商款,25年1月份收到發票,發票可以做到24年12月份賬里嗎@木子李
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
沒有計提呢?12月份還沒有結賬,是不是需要再加上
是的,要加上,按權責發生制這個要進到12月的成本里面。。。
還有一個問題是現在我們屬于兩個單位交接過程中,上一個單位的電費多交了三千多,導致打出來的電費單為14000左右,實際繳費11000左右,后期開出來的發票也是14000左右,發票和實際支付有3000的差額,應該怎么入賬?
多的3000元,沖管理費用。。多繳的金額計入其他預付款
多交費用也不是我們交的,沒有銀行回單。我們只有付款的11000左右回單
那就按實際支付入賬。發票比入賬金額多的寫個說明做附件就好
謝謝老師
不客氣,如有幫助,方便的話給一個評價!!