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我想問下,10月份報稅期認證了一張7月份已經做賬的的發票,7月份做賬的是分錄是 借:主營業務成本 _福利費700 貸:庫存現金 700, 因為這個票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認證并申報繳稅了,我想問下這個我該怎么操作進項稅額轉出

2024-12-27 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-27 20:25

同學,你好 10月份不小心勾選認證并申報繳稅,你有做分錄嗎?分錄發一下

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快賬用戶4463 追問 2024-12-27 20:26

10月份,只是報稅了還沒做賬,因為想著季報的時候統一做

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齊紅老師 解答 2024-12-27 20:32

同學,你好 10月份 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅-進 12月做進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:其他應收款

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快賬用戶4463 追問 2024-12-28 13:11

老師我想問下摘要應該怎么寫比較清楚

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齊紅老師 解答 2024-12-28 13:12

同學,你好 10月份,摘要:進項抵扣 12月份,摘要:進項稅額轉出

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同學,你好 10月份不小心勾選認證并申報繳稅,你有做分錄嗎?分錄發一下
2024-12-27
填寫了抵扣嗎 更正申報 借應交稅費應交增值稅進項 借主營業務成本負數 表2,集體福利個人消費里面填寫 借主營業務成本,貸應交稅費應交增值稅進行轉出。
2024-12-28
一般納稅人時期發生業務收到專用發票可以抵扣
2020-08-17
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發票分2個月來入賬
2024-12-07
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