你好,你這個應該借應付賬款貸,以前年度損益調整。
老師,您好。請問公司打官司交的訴訟法,當時計入管理費用,現在勝訴退回來了,已經跨年了,怎么做賬務處理
你好..我們打官司先付了訴訟費1萬.現在官司打贏了..貨款是10萬 對方給我們轉了11萬 借:銀行存款 11 貸:應收賬款 10 這一萬怎么記
老師,我們公司有一筆款跟其他公司合作的,對方沒有回款,我們公司出面告對方公司,合作公司支付所有律師費和訴訟費,現在錢沒有拿回來,合作公司給我們打了律師費和訴訟費過來,我們沒有開票過去,怎么做賬做分錄
老師好,我們公司之前付的訴訟費,做的管理費用,現在勝訴了,法院退回來的錢怎么做憑證?借銀行存款 貸方呢?
請問老師,我們公司21年因為出口了一批貨物被海關罰了16萬老板墊付的沒有入賬,今年打官司打贏了,對方賠了我們5萬多,然后訴訟費是5千多,怎么入賬呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
你這個如果已經交了,不是應該有個貸銀行存款的分錄嗎
就是借管理費用,貸應付賬款再是借應付賬款 貸銀行存款
你好,你現在收到了退回的錢,你就借銀行存款。貸,以前年度損益調整。