可以補做費用的,沒問題的
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發放,那么算23年的費用還是24年的費用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
老師,23年沒有計提年終獎,24年發放的時候怎么處理啊,要補提么,還是可以放到24年費用,24年的所得稅扣繳再確認?
老師,23年12月支付律師費,發票沒有收到,24年一月份收到發票,23年12月能否預提費用
23年的費用,24年開票,23年沒有計提,24年入賬需要調整以前年度損益調整嗎?
24年收到發票10000。是屬于23年的費用。 23匯算清繳的時候調減了。 23年沒有改賬,24年改賬可以嗎? 補計提23年費用 借:預提費用10000,貸應付賬款10000 付款的時候借應付賬款10000,貸銀行存款10000 這樣做對嗎?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
然后匯算清繳前如果還沒有到票的話在納稅調增是嗎
那個是做以前年度損益調整,跟24年度報表的匯算無關
能說一下會計分錄怎么做嗎
當年的正常做分錄,就按當月正常取得發票做就行
我是說23年 我沒有記費用 然后24年補記費用 應該怎么做分錄 能寫詳細一些嗎
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調整? 對應的損益科目 貸:應付賬款等 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
如果24年沒有到票補記23年的費用也是這樣做嗎 要是24年匯算清繳前這筆費用發票還是沒有到 那應該怎么賬務處理 ,申報表需要注意什么
跨年了不管是否收到補做都是那樣處理,只是沒有發票不需要更正報表做當年的匯算了,因為不能稅前扣
那后面結轉成利潤分配-未分配利潤對報表會有影響嗎 這樣利潤是不是少了
是的,那個利潤是會減少的,因為你增加了費用,但是因為沒有取得發票,那個費用不能稅前扣除,所以,沒法更正匯算做納稅調整了
好的 就是賬上的利潤減少了 但是申報的報表不用更正申報對嗎
是的,就是那個意思的