存在下月報稅時抵扣不了的風(fēng)險。因?yàn)橄到y(tǒng)顯示整張發(fā)票為紅色。建議你盡快聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),準(zhǔn)備好原始紙質(zhì)發(fā)票、紅沖操作記錄、業(yè)務(wù)合同和折讓協(xié)議等資料,讓稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)處理,以免影響增值稅申報和抵扣。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,請問一個問題,因?yàn)橛幸粡堅鲋刀悓F蔽沂盏搅耍▽Ψ绞?2月1號開給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現(xiàn)比如說,要將11月的進(jìn)項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進(jìn)項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司(購貨方)3月對2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時是已認(rèn)證,未統(tǒng)計確認(rèn)),銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因?yàn)槲覀儧]做統(tǒng)計確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
出口收匯明細(xì)表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續(xù)費(fèi)公司實(shí)際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數(shù)額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費(fèi)可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務(wù)-水電工程的發(fā)票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發(fā)公司把名下的固定資產(chǎn)小車賣了,賣車發(fā)票沒有經(jīng)營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務(wù)公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發(fā)工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進(jìn)發(fā)票計進(jìn)項稅,這個月開出發(fā)票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業(yè),不符合退稅,現(xiàn)在報企業(yè)年報,提示有50多萬已經(jīng)報關(guān)未計入收入,有一部分24年未來發(fā)票,開具到25年,現(xiàn)在為了避免后期風(fēng)險,我應(yīng)該調(diào)整24年收入,做相對應(yīng)成本。