那個不會交所得稅的哈
老師,您好,前三季度虧損的金額大于第四季度盈利的金額,那第四季度是不是也不用預交企業(yè)所得稅呀
老師如果第四季度是盈利,以前年度有虧損,第四季度申報所得稅時用交稅嗎
請問老師,如果第三季度是盈利的,但企業(yè)以前年度的虧損額大于盈利,那么做季度所得稅申報表要預繳所得稅嗎
以前年度是虧損的,一季度有盈利,盈利金額低于虧損金額。為什么顯示還要交所得稅
老師,所得稅季報申報的時候,比如第一季度我是盈利的,但是以前年度是虧損的(虧損金額大于盈利的金額),那我一季度用交稅嗎?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發(fā)結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發(fā)活動都結束了還可以沖減研發(fā)費用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購買方稅號可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動顯示工資申報基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
也就是說季度申報也是要先彌補以前年度虧損?
是的,就是那個意思的
但是老師,季報我彌補以前虧損的話,他不是自動彌補的吧?是不是需要自己手動填寫啊?
那個需要先匯算,按上年匯算的結果產(chǎn)生的可彌補虧損,填報在季度
老師,比如23年匯算清繳6000表中的可以結轉以后年度彌補虧損的金額是10萬,比如我申報24年1季度所得稅的時候,我的利潤是正數(shù),盈利了2萬元,我在填寫1季度季報是,第9行:減:彌補以前年度虧損這一行的金額,我應該怎么填?
直接填彌補虧損的2萬元就行
1、您的意思是需要自己手動填寫的是嗎?2、這個金額只要是盈利的金額小于以前年度未彌補的金額,就填寫盈利的金額是吧?(比如以前虧損10萬,一季度盈利2萬,那我補虧季報第9行就需要手動填寫2萬。是這樣嗎?
是的,就是那樣子填報就行