您好 請(qǐng)問(wèn)去年匯算清繳已經(jīng)做好了嗎
19年虧損,20.年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照第一季度還是按照第一季度盈利減19年虧損的金額?
前兩年虧損,今年前二季度虧損,第三季度盈利,那9月的賬還做所得稅費(fèi)用分錄么?因?yàn)樘钏枚惣緢?bào)時(shí)會(huì)引入可彌補(bǔ)虧損金額不需要交所得稅
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒(méi)交,今年全年是盈利的,一二季度沒(méi)有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個(gè)怎么處理
以前年度是虧損的,一季度有盈利,盈利金額低于虧損金額。為什么顯示還要交所得稅
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫(xiě)了
老師,收到貨款定金,先給定金開(kāi)票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
公司上個(gè)月買(mǎi)了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷(xiāo),固定資產(chǎn)要賣(mài)掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車(chē),購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車(chē)交易公司開(kāi)的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
還沒(méi)進(jìn)行匯算清繳
沒(méi)有做匯算清繳 以前年度的虧損一季度不好彌補(bǔ)的哈
老師,本年增加實(shí)收資本,應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪里?
(二)所有者投入和減少資本? 1.所有者投入的普通股 本年金額 后面實(shí)收資本或者股本
老師, 一季度報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益變動(dòng)表右邊填寫(xiě)上年數(shù)據(jù)。上年對(duì)應(yīng)的是上年的3月底數(shù)據(jù),還是年底數(shù)據(jù)。請(qǐng)看附件截圖紅框部分
跟本年期間對(duì)應(yīng) 也應(yīng)該填上年3月份的