小規(guī)模期間的專票不能抵扣的,除非當(dāng)時(shí)你們沒有申報(bào)銷售收入
老師好,想問一下,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們了開了增值稅專用發(fā)票,如果以后我們升成一般納稅人了,能抵扣這些發(fā)票嗎?
老師,我們?cè)瓉硎切∫?guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)方給我們開了專票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,我們?cè)?020年10月升為的一般納稅人,但是之前有人給我們開的票是專票,現(xiàn)在抵扣平臺(tái)顯示有2019年的專票未抵扣,我們?cè)?021年做賬還能抵扣嗎
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開呢
請(qǐng)問下 我們現(xiàn)在是小規(guī)模,準(zhǔn)備明年升一般納稅人,那么現(xiàn)在小規(guī)模階段接收的專票,可以在明年變成一般納稅人的時(shí)候抵扣嗎?
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
那怕現(xiàn)在是一般納稅人了,也不能勾選認(rèn)證嗎
是的,就是那個(gè)意思的