那你不要錄入信息,不要申報個稅。然后,個人帶著所有的發票去宏沖,再重新開。
老師你好,我的快手個人所得稅申報的時候由于個人操作失誤點錯了,點成申訴了,后面我撤訴之后重新點的申報,現在當地機關給我打電話說我的申報沒有通過,讓我重新申報,后面我給快手官方打電話,官方說了一些沒營養的話,就說讓我等,這馬上就到月底了,也沒個準信,我該怎么辦?
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我在電子稅務局申領了發票,但是來了這個開票系統,里面沒有發票,現在我手工下載下來了,手工現在下來,以后我去按那個分配發票,分貝發票,然后這個準備開票,可是那個顯示還是沒有,沒有發票,沒有可用的發票,然后現在只有個發票收回,是要點收回還是怎么地呢?能有個老師給我仔細講一下,怎么操作嗎?
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發票信息表,進項轉出是負數-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現在怎弄?
老師請問個問題是這樣子的,個人工商戶給我們開的發票,普通發票免稅的4萬塊錢,她說給我們了,我們這邊也找不到了,她讓稅務局代開的,現在怎么辦呢?他那邊也沒有底子了
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現在收到房款發票,如何入賬 現在支付的裝修費如何入賬
老師,現在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?
老師,沒有申報個稅,只是個稅系統錄入這個人的名字,但我已經弄成非正常了 ,發票也沒有問題
錄入的信息都刪不掉了,說是已經報送
你好,給他改成非正常就行,沒法刪除
當時就已經改成非正常了
那現在哪些沒有做去做不就行了。帶著所有的發票去宏沖。
老師,估計現在連那個人都聯系不上了吧
而且發票都不一定找得到
你直接跟你稅務局說,聯系不上個人。很有可能會要求你們調增。