分析原錯(cuò)誤發(fā)票情況 10?月份開具了錯(cuò)誤金額的普通銷售發(fā)票,由于是出口退稅公司且銷項(xiàng)稅免稅,當(dāng)時(shí)在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)銷售商品,原錯(cuò)誤分錄(假設(shè)金額為?A): 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?A 這里沒有涉及銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭敲舛愪N售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)?-?A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯(cuò)誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發(fā)票 假設(shè)重新開具的正確發(fā)票金額為?B,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?B 財(cái)務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯(cuò)誤金額的賬務(wù)記錄,然后按照重新開具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個(gè)過程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項(xiàng)稅的調(diào)整。
您好,我請(qǐng)教您一下:10月開出去專票,稅已經(jīng)交了。11月客戶反饋發(fā)票有個(gè)字錯(cuò)了,要求重新開。然后,客戶在11月把發(fā)票寄回給我,我開了紅字發(fā)票。但是報(bào)11月稅的時(shí)候,系統(tǒng)上顯示的開票金額還在。我應(yīng)該如何操作?直接把紅字銷售額減掉嗎?
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,請(qǐng)問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是開錯(cuò)了發(fā)票,然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬(wàn)的銷售發(fā)票,這個(gè)12月要怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問,我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去,因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現(xiàn)在我在報(bào)稅,我重新開的發(fā)票沒有計(jì)入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報(bào)表要怎么樣填呢?
老師你好,想咨詢關(guān)于進(jìn)貨數(shù)量差異怎么算,比如供應(yīng)商磅單重量是32.44噸,單價(jià)6320元,到我們公司過磅卸貨重量是32.42噸,我們實(shí)際付款是按供應(yīng)商磅單32.44噸*6320元付,那么我們實(shí)際入庫(kù)是按怎么算做賬的
老師,本科,財(cái)務(wù)管理專業(yè),符合第一類管理學(xué)學(xué)科嗎
老師,工商已變更了法人,電子稅務(wù)局還沒變更,能不能開發(fā)票?
老師你好!我想問下比如供應(yīng)商磅單數(shù)量是10噸,然后我們卸貨我們這邊磅單數(shù)量是9.9噸,我們是按供應(yīng)商磅單付款的,這個(gè)怎么做賬
老師,電池沒有附產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本,是之前已經(jīng)隨產(chǎn)品一起出了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師,有種危機(jī)感,之前做的工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì),這一期又加入了兩個(gè)同事,一個(gè)是注會(huì),一個(gè)是中級(jí),我沒證,他們提成系數(shù)比我高,我只是實(shí)操經(jīng)驗(yàn)強(qiáng),這個(gè)主要是甲方集團(tuán)要求的,我該怎么辦好?
24年9月成立的企業(yè)但是沒有核稅,25年才核稅,24年工商年報(bào)要報(bào)嘛
為什么4000萬(wàn)不作賬務(wù)處理
老師,公司是做運(yùn)輸水泥的,購(gòu)入了好多輛二手車,是從賣車公司購(gòu)進(jìn)的,這種二手車能抵扣增值稅嗎?
老師你好,企業(yè)用工人員發(fā)生意外傷亡的賠償金可以稅前扣除嗎,此人沒在企業(yè)參加保險(xiǎn)為臨時(shí)工,賠償金是企業(yè)自己出錢不是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)理賠的!
好的,謝謝老師的支持
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師,上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月沖掉重新按照新開具的發(fā)票入賬,報(bào)表不用調(diào)整嗎?
不用呀 這個(gè)月紅沖的抵減這個(gè)月的藍(lán)字
哦哦,好的,老師,謝謝您
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝