你好,在11月份補上負數收入就可以了
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調減扣除(享受500萬以下固定資產一次性扣除政策),以后每年調增,到現在還有一部分金額沒有調增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現在公司要處置這批家具,那剩余的沒調增的金額,怎么辦?
固定資產空調在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現在要核算成本,我把實質庫存數量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
負數收入還沒開具出來呢?是生產企業
你好,那你這個月開負數發票,紅沖之前的不能紅,沖了賬上也不能充。
就是老師,就是開多的銷售發票不知道怎么做,又要生產產品,在12月做開多發票的收入進去,那也要做相應的庫存商品進去,到1月份紅沖12月的收入的話,成本也要紅沖掉,那到1月份不是又剩下多的庫存了,但實際上沒有生產到有這部分商品
你暫估成本就可以的,或者是你如果不做這個成本單位需要交企業所得稅的嗎?
怎么做暫估成本呢?又要做生產的分錄的,
直接把這部分商品不做生產,做暫估購進,對嗎老師
借主營業務成本,貸應付賬款做這個。
會算的時候,你把這個分錄紅沖了就可以了,借應付賬款,貸以前年度損益調整,
不用做生產商品這些分錄了嗎?
對的,是的,不用做的那么麻煩的。
那進銷存怎么做呢?沒有商品,又有收入出去了
你好,你別做進銷團,不用做商品的,你看下我給你寫的那個,不涉及到商品。
那明細賬的收入跟進銷存的收入不對應了怎么辦
這不一月份紅沖了嗎?累計截止到一月份之后,它就是正確的了。
算一年的啊,從2022年1到12月的算
1月份也還沒有紅沖掉,藍子金額不夠紅沖
你多開了發票,你在12月份的時候沒有調整,只能這么做,如果你有合適的建議的話,你可以說一下的 我知道的合理的只能我上面的
那就讓明細賬跟進銷存不對應了嗎?
是的 不對應 你想要對應的話,你可以自己暫估原材料,然后再結轉,成本和生產是一樣的 這種麻煩 你可以做
不暫估了,這樣子好點,那開多發票金額是19萬,暫估成本也是19萬嗎?才不能交所得稅
你好,你們單位沒有費用嗎?你有費用的話,你看一下你的利潤是多少。