同學(xué),你好 不可以的
老師您好,請(qǐng)問我們單位付款給了 A公司,但是是廠家那邊B公司給我們開票了,這個(gè)可以這樣嗎,如何做合理化,因?yàn)闃I(yè)務(wù)都是真實(shí)的,實(shí)際生活中也有很多這樣的,謝謝老師
老師我想請(qǐng)問一下,對(duì)于開票崗位來說是不是確認(rèn)開出的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)公司確實(shí)是有給我們公司付相同金額款項(xiàng),這個(gè)業(yè)務(wù)基本能確定是沒問題的
老師請(qǐng)問,我公司收一單位的鑒定費(fèi),沒有開發(fā)票,但是我做為無票收入已交了稅了。現(xiàn)在這個(gè)鑒定費(fèi)我們不做了。錢要退給對(duì)方,但是我們要收一定的手續(xù)費(fèi),這個(gè)帳該怎么做。是我沖無票收入的時(shí)候,把收入少?zèng)_點(diǎn)嗎?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題請(qǐng)假一下,我們公司有個(gè)客戶是個(gè)人賬號(hào)匯款到我們對(duì)公賬戶上的,現(xiàn)在要求我們開發(fā)票給他們的單位可以嗎? 可以的話我們正常做賬處理?還是要特別標(biāo)注下, 謝謝老師
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題想請(qǐng)教您一下 我們單位是一家鑒定機(jī)構(gòu),同一個(gè)案件預(yù)收的是A公司的鑒定費(fèi),開發(fā)票開給的B公司,這樣可以嗎? 我不太確定,想請(qǐng)假您 謝謝
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問題
老師我們公司買財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn),是什么用啊?
老師,1-3月份計(jì)提的印花稅與系統(tǒng)實(shí)際繳納的金額差0.04,我在4月份應(yīng)該怎么調(diào)整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請(qǐng)問有合租協(xié)議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請(qǐng)問要怎么申請(qǐng)開票,甲方是租賃業(yè)主的,業(yè)主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發(fā)生所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業(yè)所得稅需要退稅,我們是高新企業(yè),需要調(diào)增,不退稅,我怎么調(diào)整
銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎?填在納稅調(diào)整明細(xì)表的傭金和手續(xù)費(fèi)支出里可行?
好的,謝謝老板
不客氣,祝工作順利