可以一次性抵扣增值稅和所得稅
公司買車,13%的稅額可以抵扣進項稅,10%的車購稅可以在企業所得稅前一次性扣除?車輛原值可以在稅錢一次性扣除嗎?比如買的20萬的車,這原值20萬可以在企業所得稅前一次性扣除嗎?
公司購買車輛,一般納稅人,可以抵減企業所得稅嗎,增值稅也能四件是吧,按月折舊,可以一次性全部抵扣嗎
車輛想在企業所得稅稅前一次性抵扣,當月購買的,當月可以一次性抵扣嗎?
公司購入的車輛,可以一次性抵扣增值稅嗎?500萬以下,可以一次性計入費用,抵減所得稅嗎?
老師,公司買64.68萬的車,增值稅64.68/1.13×0.13,這是增值稅,對吧?然后,所得稅,車輛應該是固定資產,一次性抵扣,所得稅,是不是可以抵扣64.68×0.25?車輛花銷*0.25?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
沒有評價的入口,肯定給老師你全……服務用心
老師,餐飲行業是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊,什么底層邏輯
評價的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
小規模納稅人收到個稅手續費返還應該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
企業捐款給慈善基金會的用作鄉村道建設在匯算清繳要調增嗎
債務免除是單方法律行為嗎
這個記賬的時候怎么弄,需要計提折舊嗎
可直接做為費用入賬,不通過固定資產
30多萬的車直接計入費用嗎?那這樣的話是不是不需要做納稅調整了
購買的是運輸車。用來經營用
30多萬的車直接計入費用,不用納稅調整
如果我只想抵扣增值稅,所得稅這個季度不想虧損的話,怎樣記賬
按固定資產入賬,按月計提折舊