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我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應商只開了350萬元的發票給我們,還有50萬的發票在10月份才開,導致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發票10月份可以申請退稅嗎

2024-10-23 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 17:11

你好,可以抵扣以前的不能退稅。

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:11

可以抵扣以后的銷售額, 你以前已經交了,不能退。

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快賬用戶3728 追問 2024-10-23 17:12

我們10月份只有1萬元的銷售,而且這個子公司以后都沒有銷售了,是不是不能退了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:13

是的是的,不能退的。

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相關問題討論
你好,可以抵扣以前的不能退稅。
2024-10-23
同學你好 這個不可以 后面的進項不能抵前期的銷項 只能前期的進項抵后期的銷項
2021-10-22
如果您的單位在10月份升為一般納稅人,那么您在9月份和10月份開具的建筑服務銷售發票的稅率分別為1%和9%。根據增值稅一般納稅人的規定,您在開具發票時需要按照規定的稅率計算銷項稅額,并向稅務機關申報納稅。 同時,您在10月份向農戶購買苗木,并取得了50萬元的成本發票。根據增值稅進項稅額抵扣的規定,您可以通過抵扣進項稅額來減少應納稅額。具體來說,您需要根據購買苗木的成本金額和相應的稅率計算進項稅額,并在稅務機關規定的申報期內進行申報抵扣。 進項稅額抵扣比例的問題,一般來說,進項稅額抵扣的比例是根據您取得的發票種類和相應的稅率來確定的。如果您取得的50萬元成本發票是增值稅專用發票,并且符合抵扣條件,那么您可以根據發票上注明的稅額進行全額抵扣。如果您的進項稅額超過了銷項稅額,您可以將多余的進項稅額留抵下期繼續抵扣
2023-12-26
您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應的發票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應數額的負數。也就是把開票的數額與申報表未開票數額相加為0。
2022-10-01
你好!要申請臨時增量。或者是臨時增版改成100萬元版
2020-09-28
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