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請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝

請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。   11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。
請問:
(1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬?
(2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。   11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。
請問:
(1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬?
(2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。   11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。
請問:
(1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬?
(2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
2022-10-01 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-01 12:58

您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應的發票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應數額的負數。也就是把開票的數額與申報表未開票數額相加為0。

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快賬用戶7231 追問 2022-10-01 13:33

可是,若是我11月份只能開發票10萬元收入,另外10萬元收入下年度開具發票呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-01 13:44

11月的未開票金額填負10萬,下一年開剩余10萬時,再填未開票金額負10萬

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快賬用戶7231 追問 2022-10-01 18:11

老師請問,按照我發給您圖片的原題,若這家公司是小規模,10月份、11月份的增值稅報表怎樣填寫呢?

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快賬用戶7231 追問 2022-10-01 20:51

老師在嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-01 21:24

小規模納稅人按季申報,第三季度的第1欄項目金額填的比第3欄(已開具增值稅發票)多20萬,第四季度開20萬發票,則第1欄項目金額填的比第3欄少20萬

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您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應的發票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應數額的負數。也就是把開票的數額與申報表未開票數額相加為0。
2022-10-01
你好你這個就是一個明細科目轉換 借主營業務收入-無票 貸主營業務收入-有票
2021-05-01
你好!是的,是要計入,但是是負數
2023-06-26
你好,可以抵扣以前的不能退稅。
2024-10-23
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發票欄? 是的,后面這個未開發票填寫負數或者是專票這個欄次是開發票藍字-未開發票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
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