您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應的發票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應數額的負數。也就是把開票的數額與申報表未開票數額相加為0。
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師,您好,一月份開了紙質普票10萬,均為免稅,二月紅沖這10萬,開具電子普票10萬,稅率1%,另外開具電子普票40萬,請問紅沖的十萬元需要計入應納稅銷售額嗎?
請問老師,單位是餐飲行業,2022年未開票收入10萬元,計提并申報銷項稅6000元。2023年6月有客人來開2022年的發票2萬元。6月正常銷售額3萬元。請問我在未開那里填寫負數2萬元。會導致申報表銷售額變成1萬元,而導致6月少申報嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應商只開了350萬元的發票給我們,還有50萬的發票在10月份才開,導致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發票10月份可以申請退稅嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
可是,若是我11月份只能開發票10萬元收入,另外10萬元收入下年度開具發票呢?
11月的未開票金額填負10萬,下一年開剩余10萬時,再填未開票金額負10萬
老師請問,按照我發給您圖片的原題,若這家公司是小規模,10月份、11月份的增值稅報表怎樣填寫呢?
老師在嗎?
小規模納稅人按季申報,第三季度的第1欄項目金額填的比第3欄(已開具增值稅發票)多20萬,第四季度開20萬發票,則第1欄項目金額填的比第3欄少20萬