你好,是貸方余額嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入是不是不需要繳稅他沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,最近遇到了找工作的困擾。我累計工作5年,做過一年出納,做過一年的會計助理,也做過會計,不過我之前是在中型企業(yè),還是總分公司這種的分公司做建筑總包項目會計,沒有自己接觸過報稅和開票,對這塊的實操經(jīng)驗可以說為0,雖然我現(xiàn)在也在時不時的聽學堂的課,但是,畢竟還是上手做的話,才懂得快。但是我去找工作,規(guī)模太小的,什么也沒有,人員都不齊全的,公司制度更是亂,又不甘心去太小的公司,稍微有點規(guī)模的,人家要全面接觸過各方面的人才,我稅務(wù)這塊又欠缺,人家不要我。老師,像我現(xiàn)在這種情況,我該怎么選擇呢?
老師,我想咨詢前期法人從個人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應(yīng)商和貨運公司,現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經(jīng)全部提交給稅務(wù)老師,但是2個多月過去了,老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來實地考察,回復我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當時去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費,就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現(xiàn)在是法人零申報的,具體業(yè)務(wù)還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工
老師,我們兩個公司,a公司是母公司,b公司是子公司,b公司有危險品資質(zhì),a公司沒有,a公司生產(chǎn)用的原料只能b公司購買,所以啊公司轉(zhuǎn)往來款給b公司,b公司買了直接給a公司用,現(xiàn)在問題:b公司賬上掛著很多原材料,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做才能沖掉這些原材料?是簽個什么協(xié)議嗎?a公司是一般納稅人,b公司是小規(guī)模,都不想交稅
老師,有些國企也是賬務(wù)作假的啊?我剛來這家公司,之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們?nèi)〕鰜磉€給她們,因為我們這樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續(xù)補充完整的,那這個暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了啊?我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實質(zhì)庫存數(shù)量盤點出來了,就是說5月的期初就是盤點數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
是貸方余額
借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入或者利潤分配未分配利潤
老師 說錯了 是借方余額
那你需要去查一下,是多交了嗎?還是確認收入的時候沒有加稅分開?
就是查不出來
要追的話得追到22年去了
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅,費應(yīng)交增值稅。
匯算清繳,這個不允許抵扣所得稅的。
那就得調(diào)增哈
是的對的,需要調(diào)動的。
好的 謝謝老師
不用客氣,早點休息。