不是的,計提固定資產(chǎn)折舊時,借方應(yīng)該是“管理費用-固定資產(chǎn)折舊”這樣的成本類科目,而不是辦公費。辦公費一般用于日常辦公用品等支出。
老師,你好,固定資產(chǎn)折舊可以借:管理費用—折舊費,袋:固定資產(chǎn) 可以這樣寫嗎?
老師,請問課本上提折舊的時候,報表項目用,借累計折舊,貸 管理費用,老師講課講的是,借固定資產(chǎn)-累計折舊 貸 管理費用,那考試的時候到底是用累計折舊還是用固定資產(chǎn)-累計折舊啊?
老師好,請問固定資產(chǎn)計提折舊的分錄,新注冊的公司可以借,管理費用開辦費,貸,累計折舊嗎
老師 計提折舊的時候 做成了”借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊,借方的會計科目是不是做錯了呀?
請問老師,固定資產(chǎn)在計提折舊的時候 借方可以做:”管理費用-辦公費“也可以做“管理費用-固定資產(chǎn)折舊”是吧老師
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
那之前會計計提折舊時做的“管理費用-辦公費”我要怎么調(diào)整啊,直接做一筆 借管理費用-固定資產(chǎn)折舊 貸:管理費用-辦公費”嗎老師
不是這樣調(diào)整。你應(yīng)該做一筆沖銷原來的錯誤分錄,再做正確分錄。先紅字沖原分錄,再按正確科目做藍字分錄,即先借“管理費用-辦公費”貸相關(guān)科目沖回,再借“管理費用-固定資產(chǎn)折舊”貸相關(guān)科目。
固定資產(chǎn)折舊的科目后面可以加三級科目嗎 類似于:管理費用-固定資產(chǎn)折舊-監(jiān)控
可以的,在管理費用下的固定資產(chǎn)折舊科目后增加三級科目如“監(jiān)控”,以便更詳細地分類和核算。這樣有助于更精細化的財務(wù)管理。
老師 那我一次性在一個月調(diào)整錯誤分錄,再做正確的可以不?
可以的,你可以在一個月內(nèi)一次性調(diào)整。先沖回之前的錯誤分錄,再做正確的分錄。這樣處理是可行的。記得要確保分錄準(zhǔn)確無誤。