你好,你如果是小規模的話可以享受,如果是一般納稅人就不可以了。
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業,但是現在有個所得稅優惠政策就是,就是年應納稅所得額達不到100萬的小型微利企業有優惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
我們這個季度為什么不能享受小微企業所得稅優惠政策,第一季度是享受了的,資產和從業人數都沒有超過規定,公司19年6月5日成立
老師您好遇到個問題,就是我們公司這一季度資產總額超過了5000萬元,未享受小微企業的所得稅優惠,假如以后資產總額季度平均值下降到5000萬元一下還能否享受小微企業所得稅的優惠呢?
這個月申報季度所得稅,資產總額5100萬,財務主管讓我調一部分“其他應收款”到“其他應付款”里,這樣我們資產就不超5000萬元了,就可享受小微企業的所得稅優惠政策,請問這賬我能調嗎?如能調賬,企業和會計要承擔什么責任?
老師,你好。請問如果我本年度的前三個季度資產總額超過5000萬,我企業所得稅不能享受小微企業的政策,但是到第四季度的時候,我資產總額降下來了。那么,我的第四季度的所得稅和年度匯算的時候能否享受小微企業的政策?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
我是一般納稅人。一直是小微企業。享受增值稅附加,印花稅減半的優惠政策。這次第三季度因為資產達到5000萬了,小微企業的所得稅優惠政策不能享受了。那我問一下從這個季度起申報的印花稅和增值稅附加減半征收的優惠政策也不能享受了?是嗎?
你好,是的,正常就是這樣子的。
那我前兩個季度申報的增值稅附加,印花稅等都是減半征收了。這次從第三季度不享受優惠政策了。我還需要補前兩個季度享受的優惠那部分嗎?
你好,是的,系統一般會自動補上之前的。
我這個系統里面沒有啊!
你好,你先按系統的申報就行了,先不用想那么多。系統上面是怎么樣的,你就先按系統的數據來申報。
好的。那我就把第三季度的按照正常申報。不再享受小微企業的那部分優惠了。前兩個季度的暫時先不去管他吧
是的,就是這樣子的,按照系統來就可以了。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。