這個(gè)沒關(guān)系的只要期末能夠?qū)Φ蒙暇托?/p>
中途接手了一個(gè)公司,按照對(duì)方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對(duì)方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
老師您好,我們公司8月份之前都是記賬公司幫忙報(bào)稅記賬,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)不對(duì),這種情況我申報(bào)的時(shí)候直接改了期初申報(bào),之前的需要去稅局做更正申報(bào)嗎?
老師,前面那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)季報(bào)的時(shí)候第一季度資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)填的跟賬上資產(chǎn)負(fù)債表不一致,但是最后當(dāng)季度那個(gè)合計(jì)數(shù)是對(duì)的,第二季度系統(tǒng)自動(dòng)帶過來的年初數(shù)我也沒管因?yàn)闆]發(fā)現(xiàn)也就那么報(bào)了,這第第三季度我發(fā)現(xiàn)了,我能把年初數(shù)強(qiáng)行改過來嗎?
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
老師,我們2023年10月公司的資產(chǎn)負(fù)債表的往來科目取數(shù)不對(duì),我在2023年10月改了公式,那我今年的電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,是按正確的修改填,還是沿用之前錯(cuò)誤的填呢?用正確的,和之前的報(bào)表對(duì)應(yīng)不上 應(yīng)收賬應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付的
老師,那個(gè)鋼管租賃公司鋼管租出去后。對(duì)方給遺失了。這個(gè)發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
老師,員工抽獎(jiǎng)得到的手機(jī)和愛派是直接并到工資里報(bào)個(gè)稅嗎?還是按偶然所得?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多少會(huì)觸發(fā)稅務(wù)提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)?
我們公司24年的工資25年1月才計(jì)提并發(fā)放的,我匯算清繳的時(shí)候看見,現(xiàn)在需要把工資計(jì)提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報(bào),年報(bào)是嗎
35000本金,分10個(gè)月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計(jì)算利息,那么這10期的利息怎么計(jì)算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個(gè)LPR大概按0.033計(jì)算可以嗎?
老師,請(qǐng)問庫存商品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售后,只算收入,成本不結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發(fā)票不應(yīng)該勾選我我做價(jià)稅合計(jì)了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個(gè)咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號(hào)的過路費(fèi)報(bào)銷入賬?
單位公戶轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調(diào)整嗎?
會(huì)未分配利潤(rùn)的期末減期初,不等于凈利潤(rùn)
你好,你做了以前年度損益調(diào)整就會(huì)這樣子的。
沒有做這個(gè)科目
你好那你調(diào)整往年科目的時(shí)候是怎么做的憑證?