最好是修改一下,要不你的季度初和季度末不一致。
中途接手了一個公司,按照對方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個別科目數(shù)據(jù)期初與對方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報稅的時候,我可以修改對方之前申報的期初數(shù)嗎?
老師您好,我們公司8月份之前都是記賬公司幫忙報稅記賬,我這個月申報的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)不對,這種情況我申報的時候直接改了期初申報,之前的需要去稅局做更正申報嗎?
老師,好。我們公司會時不時的改往年賬,改完之后,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)會不對了?但是之前已經(jīng)報過稅了,這種情況下,怎么辦
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那就是需要去稅局做更正了?
你好是的需要這么做的