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請問老師,私營合伙小企業(按季度申報)交社保費和稅費后,資產負債表中應付職工薪酬-社會保險費、應交稅費等期末余額為負數(已交數額),季度末或者年末是否要沖銷,具體賬務處理請告知,謝謝老師!

2024-10-16 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-16 10:24

你好,你是不是沒有計提

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快賬用戶7272 追問 2024-10-16 10:25

是的老師

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快賬用戶7272 追問 2024-10-16 10:26

支付后做賬隨時計提可以么

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齊紅老師 解答 2024-10-16 10:35

你好,這個其實按權責發生制來說應該先計提,然后再支付。

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快賬用戶7272 追問 2024-10-16 11:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-16 11:23

你好,不用客氣的了。

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你好,你是不是沒有計提
2024-10-16
您好,1您的分錄不準確,2您的業務差異314.88是正常的,因為需要模擬調整期初報表
2023-04-14
你好!有通過以前年度損益調整科目的業務會影響資產負債表和利潤表的勾稽關系,差額是調整金額是對的
2023-04-27
會計利潤的計算是 3000-1800-200-300-100-100=500
2022-06-21
同學你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
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