一般情況下,個(gè)人之間的借款合同才需繳納印花稅,銀行借貸通常不在此列。所以,你的情況可能無(wú)需繳納。但具體還需查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。
老師,我去年2019年12月計(jì)提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實(shí)際繳印花稅35375元 我今年8月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會(huì)計(jì)處理嗎 比如本年利潤(rùn)的影響
今年1月交的去年的土地增值稅,本月退回是不是只要做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交土地增值稅借方負(fù)數(shù)就可以了?
2020年8月向銀行貸款300萬(wàn),2021年1月交了2020年印花稅,21年中間沒(méi)有新增借款,21年7月300萬(wàn)貸款全部還清,現(xiàn)2022年1月需不需要交21年的印花稅?
2020年8月向銀行貸款300萬(wàn),2021年1月交了2020年印花稅150元,21年中間沒(méi)有新增借款,21年7月300萬(wàn)貸款全部還清,現(xiàn)2022年1月需不需要交21年的印花稅?
老師,去年公司一筆銀行貸款,截止今年沒(méi)有還,那么去年按照借款合同交了印花稅,今年還要交嗎?
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計(jì)劃成本下,計(jì)劃采購(gòu)1000元的原材料,實(shí)際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張?bào)w檢費(fèi)發(fā)票 寫(xiě)的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計(jì)提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬(wàn),沒(méi)有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬(wàn),取得披件階段費(fèi)用105萬(wàn),剩余140萬(wàn)用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對(duì)方要開(kāi)研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲(chǔ)罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個(gè)網(wǎng)址申報(bào)? 同時(shí)需要哪些資料?
有幾個(gè)問(wèn)題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個(gè)人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開(kāi)發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開(kāi)票信息,能開(kāi)嗎?假如個(gè)人和公司不是一家的,能開(kāi)嗎?如果個(gè)人是這個(gè)公司的能開(kāi)嗎?個(gè)人給我們打款,我們卻給公司開(kāi)票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開(kāi)票類(lèi)目開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說(shuō)讓我們部分沒(méi)開(kāi)的預(yù)收款做無(wú)票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?什么情況做無(wú)票收入?無(wú)票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說(shuō)。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)哦!