那個費用計入長期待攤費用
公司在籌建當中,現在廠長購買了一些技機器上用的五金配料,皮帶什么之類的。但是這些材料分不清用在哪臺機器上,我們屬于內賬,接著我現在把這些材料全部直接入管理費用_修繕費。月末把它轉入長期待攤費用,這樣對嗎?
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
老師我這邊一般納稅人工業企業籌建期,有一部分支出,是車間外部的,挖一個大坑,買了磚塊和一些備用件,大概的情況是改造一下之后,通過這個改造的地方給車間里面送料還是怎么樣,反正廠房設備都是整體租賃政府現成的,有很多東西需要我們自己改造一些地方,或者完善到達到生產需要的目的,這一部分開支能有一兩萬,這個賬務該怎么處理,進哪個科目,還應該做哪些工作,新手上路,麻煩老師解答謝謝
老師我們一般納稅人工業企業籌建期。廠房設備都是租賃政府現成的,現在辦公和宿舍一個在樓上一個在樓下,他這個樓上有職工食堂,要裝修,請的裝修公司,他們進駐之前,我們自己有個水暖還有一些別的改造之類的費用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進行中。這個賬務處理我該怎么做,這個裝修前期的準備工作的費用是跟后期裝修費用合在一起做攤銷還是現在做辦公費什么費,然后裝修的在單獨處理吶老師
老師,公司是小規模做餐飲的,我把采購的食材計在原材料,月未盤存后,用月初余額+本月采購額-本月未盤存額算出本月采購食材費用,計入主營業務成本。 月未結轉成本時,借:主營業務成本,貸:原材料 這樣明細賬中原材料的余額就等于月未盤存余額。現在我把廚房購買的五金配件和耗材計入主營業務成本后,結轉損益后,主營業務成本余額就變成負數了。是不是不能用主營業業務成本這個科目啊?
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
我從當月當月攤銷可以吧?不屬于固資類
那個是完工的次月開始攤銷
工程的弱電工程,是當月攤銷,還是次月?
還有車間的通風工程,是當月攤銷還是次月?我的理解,通風工程可以在完工的次月攤銷,弱電工程不知道是當月還是次月
都是在完工的次月開始攤銷