您好,可以的,你前面付時計入預付賬款了吧
老師您好,一次性支付一年的辦公室房租(借:預付賬款,貸:銀行存款),按月攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款)是像這樣處理嗎?
交一年房租會記分錄是不是用借預付賬款房租,貸銀行存款,分攤時用,借管理費用房租,貸預付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
老師,我籌建期的臨時辦公室租金,是不是不用進長期待攤費用?我直接6月做預付賬款,7月做賬時:借:管理費用-開辦費(臨時辦公室租金) 貸:預付賬款 ,這樣是不是可以呢?
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后來票時按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款,但如果這樣預付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費用過度下嗎
老師預付了一年的企業房租費,發票一直沒來,以下做分錄對嗎?預付時;借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時,借管理費用,貸待攤費用,發票收到時,借待攤費用貸預付賬款,這樣的分錄對嗎?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎
對,第一筆付款借預付賬款,貸銀行存款,之后攤銷借管理費用,貸預付賬款
是的,就是這樣做的