你好,他是不是懷疑你的處置價(jià)格太低,不公允。
老師您好!我公司去年五月份購(gòu)進(jìn)小轎車一臺(tái),百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購(gòu)進(jìn)五百萬元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺(tái)車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢?請(qǐng)老師指教!
老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
老師好,我問一個(gè)問題,就是公司本年購(gòu)入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個(gè)月就賣掉了,不是會(huì)有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購(gòu)入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
請(qǐng)問老師我們是一般人小型微利的企業(yè),23年購(gòu)買了一臺(tái)車,正常折舊的,24年1月又買了一輛車,請(qǐng)問這兩個(gè)都可以在24年一次抵扣所得稅嗎。是做賬時(shí)候直接把折舊都提在一次性提了,進(jìn)入管理費(fèi)用,還是正常做賬提折舊,然后在申報(bào)表中調(diào)整固定資產(chǎn)的一次性扣除呢
老師養(yǎng)老金一直掛在其他應(yīng)收款怎么沖了它166.5,好多年了
老師 上個(gè)月的發(fā)票開錯(cuò)啦 這個(gè)月能紅沖嗎?
請(qǐng)教一下,一張報(bào)關(guān)單里有跨大類商品,應(yīng)該怎樣進(jìn)行申報(bào)出口退稅?我申報(bào)的時(shí)候,已經(jīng)在業(yè)務(wù)類型里選視同自產(chǎn)了。如果這塊商品不想申報(bào)出口退稅,應(yīng)該怎么操作?
老師你好,我銷售貨物出去,是銀行收的款,有手續(xù)費(fèi),那我分錄這樣寫對(duì)嗎?
老師,水光針,開發(fā)票可以開什么大類
老師 我們公司給國(guó)外公司投資了100萬 截止到4.25國(guó)外產(chǎn)生的利潤(rùn)是170 沒轉(zhuǎn)給國(guó)內(nèi) 但是截止到4.15的資產(chǎn)(平臺(tái)資產(chǎn)+存貨資產(chǎn)+固定資產(chǎn))是190萬 這說明一個(gè)什么問題
4道小題哪位老師幫忙做一下
個(gè)人股份轉(zhuǎn)讓給公司集體股 受讓方和被投資企業(yè)都是一個(gè)稅號(hào) 企業(yè)之前是農(nóng)工商公司改制 請(qǐng)問老師能實(shí)現(xiàn)嗎
借款本金30萬元,期限自2023年7月5日至2023年12月13日按照年利率14.8%,利息多少
老師,計(jì)算資產(chǎn)減值可收回金額時(shí),計(jì)算未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí),需要考慮內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格嗎?
92萬買的車賣60萬,實(shí)實(shí)在在賣這多啊,購(gòu)銷合同流水都有
還叫我們企業(yè)所得稅調(diào)增出來,我都沒一次性計(jì)入費(fèi)用咋調(diào)增?
市場(chǎng)價(jià)格是多少的, 你得和你稅務(wù)局那邊解釋。
解釋了的,因?yàn)槭蔷岂{報(bào)不了保險(xiǎn),車損壞嚴(yán)重,所以賣的這個(gè)價(jià)格,賣車的購(gòu)銷合同和流水都給稅務(wù)局了的。
一直叫我調(diào)增企業(yè)所得稅,可是我都沒有一次性計(jì)入成本,我咋調(diào)增 。
那你稅務(wù)局怎么要求你們?cè)趺磥砭涂梢缘?當(dāng)時(shí)處置的時(shí)候最好出一個(gè)評(píng)估 第三方的評(píng)估證明這個(gè)最好。
我就想我都沒有一次性計(jì)入成本扣除,調(diào)增了不是調(diào)增其他成本了?
你好,他不是這個(gè)意思啊,他的意思是你處置價(jià)格太低呀,你當(dāng)時(shí)購(gòu)買的這個(gè)車是虛的
購(gòu)車的合同,賣車的流水都拿去給稅務(wù)局了,不可能買車是沒買車,人家4S店亂開票嘛。
你好,對(duì)的是的,不可能亂開發(fā)票的,現(xiàn)在誰(shuí)敢虛開發(fā)票?
是啊,你說我一次性計(jì)入成本抵扣企業(yè)所得稅了,我調(diào)增是對(duì)的,又沒一次性計(jì)入成本抵扣企業(yè)所得稅,還叫我調(diào)增也說不過去啊,
賣車了也繳納稅款的
你好,那你就跟你稅務(wù)局說一下的。
說了也不相信,還說我們不調(diào)增出來,就按購(gòu)車原價(jià)92萬來繳稅
那你問一下他什么原因是銷售的價(jià)格是不是太低了?如果是的話,有評(píng)估報(bào)告吧。出評(píng)估報(bào)告。
我覺得很有可能就是對(duì)方嫌你們的儲(chǔ)值價(jià)格太低,因?yàn)榇蟛糠直徊榈降脑挾际沁@么做的。 要求補(bǔ)稅 我們這邊要求之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
公司買車是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的啊,
無法了稅務(wù)局
是的可以抵扣的 你應(yīng)該是沒有聽明白我的意思,我的意思是你為什么按照這個(gè)價(jià)格處置,你有他市場(chǎng)價(jià)格的證明嗎?
沒有,實(shí)際就賣這個(gè)價(jià)格
那你跟你稅務(wù)局的解釋吧,這個(gè)沒辦法。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快