一樣的采集他的信息申報工資個稅,建議還是支付給派遣單位代發,
我們是勞務派遣公司,本來是用人單位轉工資來給我們發放派遣人員的工資的,現在用人單位自己發放了拋棄人員工資,這情況賬務要怎么處理?
老師請問發放給派遣人員的月餅福利需要申報個稅嗎?我們是把錢打給勞務派遣公司,由派遣公司發放,個稅也是他們申報
請問勞務派遣差額扣除方法中扣除的是勞務派遣公司代用工單位支付的工資,福利和社保,但是勞務派遣公司和勞動者是簽勞動合同,應該給勞動者支付工資和社保,為什么是用工單位發放給被派遣員工呢?
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發票,我們公司憑著發票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發放和申報啊,難道不是嗎?
老師您好!勞務派遣公司的被派遣人員不是用人單位的員工,而是勞務派遣公司自己的員工,勞務派遣公司要給這些被派遣人員按照工資薪金所得代扣代繳個人所得稅,我的理解對嗎?!謝謝!!
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
那樣的話,相當于一個人員在兩個地方申報個稅,對不
是的,就是那個意思的。建議還是支付給派遣單位代發
老師,這個福利費是公司工會發放,因為勞務派遣人員是公司工會會員,而工資隸屬勞務派遣發放,應該如何報福利費呢?
一樣的,打款給對方發放,他們申報
實物,不是現金
不是你們公司的員工,怎么就給讓參與你們工會呢?不是找事干? 現在只有按工資申報了
工資申報的話,人員類別按照雇員,還是其他呢?雇員需要填寫入職日期,其他不用
填其他就是了哈,要填入職日期就是當月1日
老師,人員類型填寫其他,會不會有什么風險。比如,勞務人員算其他人員,但是,實物型福利不能算勞務費呀
實物福利還是算你們支付的勞務成本
所以,人員類別不按照雇員,按照其他人員沒有問題,對吧
是的,那個是沒問題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。