你好,你是之前沒有勾選的情況下,計入了待認證進項稅額? 明細了嗎??
老師,實際工作中進項稅一般什么時候勾選認證啊?比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
現在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
老師,之前沒有認證發票然后計入費用了,現在這個月全部勾選認證了,現在要做會計分錄調整,該怎么調整呢
老師,收到專用發票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
我的進項發票沒有勾選認證,現在做的分錄是借:原材料* 應交稅費~待抵扣進項稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發票認證抵扣了怎么做分錄呢
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
沒有,直接計入進項稅額
你好,那勾選認證的分錄就是 借:原材料等科目 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目??
沒有勾選認證也是這么做的
你好,沒有勾選,分錄是 借:原材料等科目 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款等科目?? 之后勾選的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)