您好,不會有文件規(guī)定這么細,政策和準(zhǔn)則都是框架,我認為是主營業(yè)務(wù)成本,因為跟收入是直接掛鉤的,計入成本還是期間費用,對利潤總額是沒有影響,影響的是我們毛利率,
老師:我是物業(yè)公司的會計,目前簽了個管理服務(wù)費的合同,開發(fā)票是確認主營業(yè)務(wù)收入,但主營業(yè)務(wù)成本只有工資和零星的辦公費,那工資是記到主營業(yè)務(wù)成本—工資還是記到管理費用—工資
老師您好:我們公司主業(yè)是技術(shù)服務(wù)咨詢公司,領(lǐng)導(dǎo)拿來的發(fā)票上是家具知識咨詢,我們公司沒有家具的業(yè)務(wù),應(yīng)該計入什么管理費用?謝謝
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務(wù)的項目,有做了收入確認,但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費用全入研發(fā)費用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
老師,你好,我們公司有一個全資子公司,子公司主要是給某公司提供服務(wù),這個服務(wù)費,母公司計入銷售費用-服務(wù)費。子公司則確認為收入(子公司直接為這個服務(wù)而產(chǎn)生的員工工資社保公積金計入成本,而公司內(nèi)勤人員則計入管理費用)。那做合并報表時,合并抵消分錄怎么寫呀?(母公司每個月付子公司服務(wù)費是8萬,母公司把這8萬都確認為銷售費用,子公司把這8萬確認為主營業(yè)務(wù)收入,其中計入主營業(yè)務(wù)成本的薪酬費用是4萬,計入管理費用的薪酬費用是2萬)
老師,我們在外地有個飛行項目,因為這個項目產(chǎn)生的咨詢費,開的發(fā)票也是咨詢服務(wù)費,這個是計入管理費用—服務(wù)費里還是主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)費里?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開加工費普票,開票大類及稅率應(yīng)該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務(wù)處理呢
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應(yīng)該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當(dāng)時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產(chǎn)設(shè)備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經(jīng)營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當(dāng)些?
好的、謝謝!
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~