同學(xué)你好,由他們提供成本發(fā)票給你,你付款給他們
有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們是建筑企業(yè),我們是被掛靠方,今年1月掛靠方的項(xiàng)目經(jīng)理在我們公司繳納社保了,他們把錢交給了我們,我們沒做賬,然后給他們交了社保之后,我公司做到了管理費(fèi)用里面稅前扣除了,我沒有給他們申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)所說讓我們納稅調(diào)增,這可怎么辦呢
老師,請問下我們是人力資源公司,其他公司掛靠項(xiàng)目過來我們公司,我們收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)用,剩余的款轉(zhuǎn)給他們,他們是文化傳媒公司,應(yīng)該開什么科目的票給我們?
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊資金需要實(shí)繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個(gè)土地的三通一平費(fèi)用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為116萬元,繳納關(guān)稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險(xiǎn)公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個(gè)人的付款記錄,住院整個(gè)的費(fèi)用明細(xì),還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級(jí)變成M級(jí)是什么原因?都是按時(shí)申報(bào)納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個(gè)旅游費(fèi)是有發(fā)票的,還要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請問一下差額費(fèi)率累進(jìn)法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務(wù)費(fèi)按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個(gè)按什么原理來拆分的
企業(yè)給員工上下班補(bǔ)助的車費(fèi)或者就是憑票給報(bào)銷,賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢