同學你好 你們是什么企業會計準則呢
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我們公司是一個小規模納稅人,做批發零售,今年廠家業務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發票給對方,可是廠家說做一個三方協議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師請問我公司11月份是小規模,開得有10月小規模的發票,因為客戶需要在12月份向稅務局提出申請現已升為了一般納稅人了,現在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發票,我在賬務處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發票的進項
我之前提的問題是:2019年12由一般納稅人改為小規模納稅人后收入發票里的增值稅沒有做賬務處理,直接全部計入主營業務收入了。7月份稅務局的報表調整過了,我要咨詢的是公司財務需要如何做賬務處理?你們給我回答的是上面我發給的賬務處理,但小規模納稅人又沒有以前年度損益調整科目。最后想問我到底應該如何做憑證調整?(三個老師有三個不同的回答)
老師你好,公司小規模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業收入產生的稅金轉到營業外收入了,現在因有增值稅了,營業外收入就沖減科目。如何做憑證?,F在是否先調2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?