你看發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳 如果有的話需要,如果沒有的話,看一下是不是已經(jīng)交了個(gè)稅
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
老師您好,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在去開票時(shí)不需要繳納稅金,我們公司必須按照20%給代扣代繳個(gè)稅么
個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我們公司需要代扣個(gè)人所得稅嗎
老師,我們公司付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,她個(gè)人去稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們還需要幫她申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區(qū)別,要更正季度所得稅嗎
供應(yīng)商的發(fā)票多開了掛賬無法紅沖了,這個(gè)要怎么處理?
老師,2家公司是通一個(gè)法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開工資,她拿來一張代駕服務(wù)的發(fā)票2200元,拿來5張滴滴打車的發(fā)票共3800元,還有1張餐飲發(fā)票1800元,這些都可以報(bào)銷么?哪些是超規(guī)格的啊,哪些需要給她報(bào)個(gè)稅啊
#提問#老師,您好!用現(xiàn)金發(fā)工資,可以嗎?有沒有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫存,低價(jià)處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫報(bào)表的時(shí)候其他成本大于收入,這會(huì)引起稅務(wù)檢查嗎
老師我們這個(gè)月發(fā)出了一批模具,但是之前進(jìn)的模具我們?nèi)肓酥圃熨M(fèi)用,這個(gè)怎么調(diào)賬,讓模具以進(jìn)貨的方式呢
現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金流入是負(fù)數(shù),這個(gè)是有問題的嗎?
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的申報(bào) 如果是個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以個(gè)人身份登錄電子稅務(wù)局 操作步驟和平時(shí)企業(yè)申報(bào)印花稅的流程差不多對(duì)嗎 也是要做稅源采集
請(qǐng)問個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票稅率怎么計(jì)算啊?分幾個(gè)等級(jí)呢
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
那800-20000之間的呢?稅率是多少啊
你好20%的稅率的 稅率表我給你發(fā)過去了。
哦,好的,那比如收入4000,就是(4000-800)*20%嗎
你好對(duì)的 是這么做的
那如果是30000,那就是30000*(1-20%)再乘稅率30%,在減去扣除數(shù)2000嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。