同學您好,如果未達可使用狀態可以先計入在建工程,等到后續達到了在做進固定資產里,
老師您好,購入安裝的資產一直放在在建工程,現在要在7月份賬中轉入固定資產,補計提1-7月的折舊,在金蝶系統怎么操作?是在資產卡片按在建工程全額轉入固定資產;還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉到累計折舊,然后在資產卡片按照折舊后的在建工程余額轉去固定資產?
老師,賬上有個在建工程掛賬,還有部分票沒開業,一直沒結轉到固定資產,想固定資產折舊里,可不可以把現掛賬的在建工程結轉到固定資產,后期票來了再補結轉
老師,想請問我們有固定資產要大改造,我現在要把這個固定資產先轉入在建。那么借在建工程也就是凈值,借累計折舊,貸固定資產。原來計提折舊時候的殘值放哪里?還是不用考慮,謝謝老師!
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬入了固定資產,現在已經收齊發票了,要從在建工程余額結轉到固定資產,調整固定資產的價值。那之前的折舊需要補計提嗎?這個月調整,下個月才會按照新的固定資產價值折舊對嗎?
公司在上月購買了1套價值115200固定資產,但是只付了56200的銀行存款,開了一張56200的專票,還有60000塊錢是每月付2萬,3月付完,要做固定資產的購入憑證,這該怎么做?
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎?
沒有成立工會的企業收到的工會經費返還如何處理
在建工程期間不需要計提折舊,,等到轉固之后的次月考試計提折舊,假設你們把固定資產退了,那么紅沖就行了
這些也沒有時間限制是么?在建工程期間需要計提折舊么?
同學您好,沒有時間限制,理論上是達到預定可使用狀態,這是個很模糊的界定,什么交達到了,現實中就是你說達到了,就達到了,你說沒有就沒有。
2022年5月借方:在建工程 貸方:庫存現金 2022年12月借方:固定資產 貸方:在建工程 2023年1月借方:固定資產 負數 貸方:在建工程負數 老師,我這樣做可以么?
同學您好,您最終退回去之后,對方不應該賠您錢嗎,所以您最后應該是借現金,貸在建工程
是的是的 寫錯了貸方
2022年5月借方:在建工程 貸方:庫存現金 2022年12月借方:固定資產 貸方:在建工程 2023年1月借方:固定資產 負數 貸方:庫存現金負數 老師,我這樣做可以么?
是的同學,現金的增多是借方正數,借現金,貸固定資產