你好,你要轉(zhuǎn)的話,全部都轉(zhuǎn)后期發(fā)票到了你再紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票。
老師,賬上有個(gè)在建工程掛賬,還有部分票沒開業(yè),一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來了再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,在建工程已結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),已開始折舊,但后期價(jià)款更改了,有開了票,我現(xiàn)在直接在固定資產(chǎn)卡片調(diào)數(shù)字,還是做固定資產(chǎn)變更
在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是后來又有一部分卷簾門沒有入賬,這月可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)總額里,下月開始增加這部分折舊
廠房早就竣工驗(yàn)收了,但是賬上在建工程一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,之前的折舊要補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師:我單位有一個(gè)在建工程單獨(dú)做一個(gè)賬套,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒有完工,是完工了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?如何處理?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔(dān)任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現(xiàn)在重新協(xié)商為借款了,那現(xiàn)在還需要每月看對(duì)方的財(cái)報(bào)嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個(gè)人代開的保潔費(fèi)發(fā)票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個(gè)人1200元,個(gè)稅我公司承擔(dān),應(yīng)該按照1200還是1188.12扣個(gè)稅
你的意思是把未開票的數(shù)字暫估掛賬,再合部把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),就可以折舊了,是不是,以后票來了用票沖減暫估就行,是吧
是的,是這么理解的。
那暫估的數(shù)字不準(zhǔn)確,怎么辦,跟對(duì)方溝通過,可能老板會(huì)讓優(yōu)惠,現(xiàn)在就不知道老板想優(yōu)惠多少里
沒必要和之前一致的暫估本來就不是一個(gè)準(zhǔn)確的。
那轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后,要做固定資產(chǎn)卡片,固定資產(chǎn)金額不確定的話,最后卡片再重新變更嗎
好這個(gè)需要問下你軟件售后那邊。