你好!當月計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 次月繳納借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
老師!印花稅需要計提嗎?分錄是借營業稅金及附加貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅貸銀行存款嗎?
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應交稅費~應交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
你好老師,關于印花稅核算需不需要用應交稅費科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅,再借:應交稅費-印花稅,銀行存款呢?
老師 請問下印花稅需要計提嗎 ?如果需要計提的話 分錄是否是:借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花 貸 :銀行呢? 亦或者是:不計提 直接借:稅金及附加 貸:銀存呢
按次交印花稅時需要計提嗎?借稅金及附加,貸應交稅費印花稅,繳納時,借應交稅費印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計提
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
老師, 我在一本書上看到說小規模企業不需要計提印花稅呀?
你好!實際工作中一般是當月計提次月繳納