你好,你們是差額征稅嗎?
異地分包一般納稅人企業,在異地預繳時扣除了勞務分包金額預繳了稅金,想問的是在正式申報時用全部銷項稅額減去進項稅額,在被減去的這個進項稅額中,還能不能把分包款發票稅額算進去?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預繳增值稅,這預繳中有可以抵扣的勞務和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師,我這邊是建筑公司,我異地施工清包工,然后我們屬于分包單位,現在有個問題,發票我們按照總金額開,但是人員的工資,有一半總包方會自己發,剩下的我們自己發,然后發票我們開總金額,那么他們代發的那一部分工資,我們怎么做成本。
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務給別的公司,然后我們公司開出100萬發票去結工程款,并收到了分包勞務公司開給我們的50萬發票(勞務公司是小規模),這樣申報稅時我們公司是不是只需要申報50萬?另外地預繳需要按哪個金額來預繳?
老師,建筑公司,異地預繳!請問一下我們是分包方,合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去,現在預繳我填寫是30多萬的總金額,還是150多萬的總金額啊?還有我們這個扣除額需要填寫的嘛?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不是。算差額征稅,但發票開的全額的,繳稅繳的差額的,這中間的差異如何做憑證
你好,你們開的是全額發票嗎?是開的差額發票,這樣的話,你能取得抵扣的發票是專票嗎?
也就是說,你們開出的銷項發票稅率,那不是帶星號的?
我是簡易計稅
你好,也就是說你開了9%稅率的發票,但是是按3%繳納的增值稅,然后應收總額不變?如果是這樣的話做借應交稅費~應交增值稅~銷項稅 貸主營業務收入,把多計提的銷項稅轉入收入
不是的,我是簡易計稅公司,項目總包開發票,總包做了分包后,在項目地繳稅是扣除了分包款后繳稅,就和總包金額開票出現了差額,這個稅的差額不知計入哪個科目合適?
開票是總包金額和稅額,在項目繳稅是總包扣除分包后的金額繳稅,開總包發票上的稅額和實際繳稅出現了差額,這部分計入哪個科目?
你好!差額是預交造成的嗎?
和預繳沒有關系, 比如總包開發票100萬,發票稅額29126.21;100萬的工程分包給分包商,分包商開發票60萬,那么在項目所在地稅申報納稅就是(100-60)萬/1.03*0.03,這樣形成了發票上的稅額和實繳稅額的差異
你好!這樣的話差額可以計入其他應收款或營業外收入
好的 ,那計入主營稅金紅字可不可以呢
你好!沒有紅字發票一般不這樣處理
那是發票管理辦法嗎?就是只有紅字發票才能紅沖主營稅金?
那差額部分計入主營收入會不會更恰當?
你好!沒有開紅字發票做紅沖的容易增加企業查賬風險,
好的,感謝老師
不客氣歡迎下次提問