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去年有一筆業(yè)務招待費要調(diào)增,現(xiàn)在是申報表與我的會計報表不平,就是差了調(diào)增的那個金額,現(xiàn)在是稅務機關要求我把財務報表與企業(yè)所得匯算清繳申報要調(diào)平一致,會計分錄應該怎么寫

2024-07-15 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 09:17

這個不需要調(diào)整的,這是財稅之間的差異,不需要調(diào)整財務報表,只是在納稅申報的時候做納稅調(diào)整,稅務機關的要求不合理啊,是不是你申報所得稅的財務報表你也做調(diào)整了?

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快賬用戶3126 追問 2024-07-15 09:40

報表不變,申報表做調(diào)整,現(xiàn)在是要求我把報表調(diào)跟申報表調(diào)成一致

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:46

如果說是業(yè)務招待費導致的財稅差異,那么應該你們的財務報表和企業(yè)所得稅匯算清繳的財務報表是一樣的,均是全額計入,只是在納稅調(diào)增申報表中,單獨把業(yè)務招待費列出,調(diào)增40%或者更多,這個都是不影響財務報表的,不管是你們自己的審計報表還是稅務申報的財務報表都不用調(diào)整

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這個不需要調(diào)整的,這是財稅之間的差異,不需要調(diào)整財務報表,只是在納稅申報的時候做納稅調(diào)整,稅務機關的要求不合理啊,是不是你申報所得稅的財務報表你也做調(diào)整了?
2024-07-15
首先啊,你會計做賬的話,如果說有一些確實是已經(jīng)開支,但沒有發(fā)票的,你可以坐進會計的賬里,但是這一部分沒有發(fā)票的,也就是你說的白條,這些白條你在所得稅稅前扣除的時候,你就不能扣除,作納稅調(diào)整,在申報表調(diào)整就行了。
2022-11-17
您好,不需要調(diào)整季度申報表,匯算清繳按正確金額即可
2022-05-16
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 匯算清繳之前發(fā)不下去調(diào)增 可以 借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利 紅沖計提的 以后再發(fā)下去的時候再計提吧
2023-03-24
你好; 你們是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
2023-02-23
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