你好,掛證費也按工資申報
我公司掛靠的建筑師人員證書,那每月正常給購買社保,沒有工資和費用,怎么處理社保和申報個稅呢?如果只把社保個人部分列為工資,會不會太明顯看出是掛靠呢
小規模物業公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設某人這個月張某實發工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
你好老師,我公司用一個人的建造師資質,需要給這個人繳納社保,社保部分我司全部承擔,給這個人掛證費用,但是沒有發票。那么這種情況,怎么做賬?怎么申報個稅呢?
老師,公司掛證那些買社保但沒有的工資怎么申報呢?社保都有買,每年付一次付證書費,平時的工資怎么申報呢?每月個人部分社保4百多,每年證書費1萬。
老師,建筑公司你們有掛證的人員不發工資又買了社保,每年支付1萬左右的掛證費的人么?平時工資薪金是怎么申報個稅的?我現在申報的是按社保的個人承擔部分申報,但每個月只有4百左右,這樣好像不咋對,你們又是怎么申報的呢?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
沒工資啊
協議約定支付的都是按稅前工資申報
掛證費你企業如何處理
掛證費也才1年1萬啊,按什么報?
按工資申報個人所得稅
按什么工資?沒發工資
掛證費也才1年1萬啊掛證費就是工資
那個就只發的時候報一次,那其他月份的怎么報?
那就個人社保公積金申報稅前工資
所以我一開始就問了,這個個人承擔的每個月才4百多,社保基數申報就不匹配了,工資報這個會不會有風險,
沒有風險,你公司實際就是每月支付個人社保公積金
這個人的工資你們如何約定的?
勞動合同怎么寫的