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郭老師,外貿(mào)出口企業(yè),增值稅申報(bào)表附表二,26欄的數(shù)據(jù),是我們在出口勾選那勾選了,這個(gè)就自動帶出嗎,還是要手動填寫

2024-07-11 10:18
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2024-07-11 10:20

同學(xué),你好 不需要手動填寫

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同學(xué),你好 不需要手動填寫
2024-07-11
附表2要怎么填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-01-06
根據(jù)您提供的情況,出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得了專票并進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報(bào)表附表二第26欄填寫了該數(shù)據(jù)。然后,在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選。 在填寫8月的增值稅申報(bào)表時(shí),通常不需要對期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的欄次扣除五月的稅額。因?yàn)槟呀?jīng)在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并且在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選,所以系統(tǒng)應(yīng)該已經(jīng)自動更新了相關(guān)數(shù)據(jù),并將五月的稅額從8月的申報(bào)表中扣除
2023-11-24
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
你好,你到時(shí)候不申請退稅就可以了,不用更正。
2024-12-25
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