你好,同學。努力解答中,稍后回復你
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
1、收到政府補貼的裝修款(補貼也還未收完,裝修發票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應付款,然后收到裝修發票記:借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付裝修費:借:應付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤全部做了調增和政府補貼的都做了調減,22年卻沒有分攤長期待攤費用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補的裝修款,但是已開銷售發票了,這個收裝修補貼和收到裝修發票怎么做賬?
你好,租的工廠裝修買了電線電纜發了五萬多,分三次付款的,付款分錄借長期待攤 貸銀行存款 折舊時 借管理費用 折舊 貸長期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發票我們怎么做賬 請寫出來 謝謝
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
你好,電線、電纜屬于消耗性的,直接計入期間費用,如:管理費用-裝修費? 空調屬于經營辦公用的資產,應計入固定資產。
看不懂,你可以從新寫一下分錄,意思我做的賬是錯誤的,麻煩把電纜電線分錄寫一下,公司是租的裝修是
我空調也跟電線電纜這樣子做也是錯誤的嗎,錯了請寫出正確分錄。空調發了4萬多
借:固定資產-空調 貸:銀行存款
借:管理費用-裝修費 貸:銀行存存款
以上是正確分錄。如果 之前放在長期待攤費用中了,應該轉出 借:固定資產-空調 ? ? ? ?管理費用-裝修費(未攤銷完的余額) 貸:長期待攤銷費用
那我之前的分錄是不是要沖銷掉,我之前那一筆記借長期 30000貸 銀行 30000 還有一筆記得管理費用 16565.8貸銀行存款這一筆是維修家清洗的 圖是你告訴我的分錄這樣子 但是不平啊
你好,可以原來的憑證沖銷掉,借貸方科目不動,用紅字金額沖,再用正確的會計科目重新做。