你好!這個沒事的,你可以暫估
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發(fā)現成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業(yè)務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發(fā)現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發(fā)現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現在還是有這500百萬掛起在賬上的,現在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
收到個稅手續(xù)費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續(xù)貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發(fā)直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區(qū)修復景區(qū)走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發(fā)票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
未發(fā)生的費用也可以先暫估是嗎老師
你好!是的,是可以的
還有一個問題就是 因為工資我也暫估進去了 所以我就把這利息費和工資都做一筆暫估在工資里面 這樣行不行 還是需要分開做
你好!工資不要暫估,因為工資是要申報的。要跟申報表一樣
那一筆都做到財務費用里面的話那財務費用會不會太大了
你好!你可以暫估其它項目
那請問老師您覺得要做到哪個科目比較合理呢 還有就是之后沖銷的話 是一個月沖掉一個月的好 還是年底在一起做一筆分錄沖的好
比如你直接暫估管理費用服務費。 或者暫估成本,借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款0暫估
我之前就是做到其他業(yè)務成本里面去 但是后期沖銷的時候 申報企業(yè)所得稅的時候它會提示你系統比對出當前成本比以前的少 會有風險
你好!你沖減的時候,一次不要沖減那么多啊。不要沖成負數
因為我們后期沒有業(yè)務了 要是做到成本和管理費用里面都還是會出現負數的
這樣的情況,只能少暫估一點
暫估的金額因為是第一季度的 已經交過稅了 是更不了了的 現在我糾結的是 這筆要掛在那個科目里面比較合理
您好,你已經暫估了,就掛在財務費用就行了
好的 謝謝老師的耐心回答
你好,不用客氣的了。