這種操作可能會被認為存在出口騙稅的風險。 出口退稅的審核嚴格是為了確保退稅政策的合規執行和防止欺詐行為。刻意選擇簡單的出口業務作為首單,僅僅是因為擔心復雜業務審核不通過,而不是基于真實的業務需求和正常的貿易流程,這種行為可能會引起稅務機關的關注和質疑。 即使報關、收采購發票等流程與真實出口一樣,但如果動機是為了規避審核而非基于真實的商業交易,就可能被認定為騙稅行為。 例如,如果稅務機關在后續審查中發現您公司選擇首單業務的動機不純,或者對相關交易的真實性和合理性產生懷疑,可能會進行深入調查,并可能對公司采取處罰措施。
老師您好,我司是外貿企業,最近在做一筆出口退稅的業務,進項發票已經勾選退稅確認了,但是現在顯示報關單名稱和發票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發票可以讓供應商紅沖重新開具嘛
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產企業委托我司外貿企業代理出口產品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業務,實際上出口貨物的所有權依然是生產企業的,所以相當于生產企業出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環節?每個環節所需提供的單據文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業和生產企業,雙方要配合做些什么?需準備什么單據資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規定鏈接或文號?麻煩也發一下
之前在小型制造業工作,做的內賬全盤,沒有報稅過,成本核算也是比較簡單,總的業務就比較簡單,所以學的也不深,目前公司業務復雜些,有合并報表,但是我沒接觸過,出口退稅,也有專門的稅務會計,也就說整個公司業務流程,還有點不是很清楚,現在想出去面試總賬,再往上走,礙于自己還是實操經驗不豐富,不太自信,不知道怎么成功面試到理想的職業,找到理想的公司
老師你好,我想咨詢一個問題,我現有AB兩個公司,A是生產性企業,B是商貿企業。平時都是A負責生產,然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當地稅局說10年內都沒見過這種情況
請問我公司做了一筆出口退稅的業務,申報的時候有一張發票和報關單不符,需要更正,已申請做了進項退回申請,退稅科也審核過了,但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認證,這個接下來需要我們怎么處理呢
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?
老師,老板有2家公司,2-3月在同時在兩家申報工資,一家0申報,當時也享受了5000扣除,4月老公司退工,開始新公司發工資,個稅申報時,有兩個問題,一個是5000累計扣除15000,附加也是累計3個月,等于2-3月的5000扣除和附加重復享受了,這個怎么處理
老師,是按照無票暫估14695
老師,公司房子不租了,有2000元押金,可以抵這幾個月6000元房租?我們只付款4000?怎么做分錄,開發票開6000吧
臨時工對公發工資,是不是按照工資申報個稅還是勞務申報個稅
我們是一般納稅人,有廠房出租,我們給出租房可以開電費的專票嗎???我們營業范圍沒有這個。
老師,我司買一個商品再銷售出去,購入含稅單價是110元,賣多少才不會虧?我司是一般納稅人,非小微企業。求計算方法。
你好,老師。我們公司想注銷,前面外帳會計做的帳,現在外帳說注銷不了,老師能幫忙看一下嘛
怎樣把Excel中帶有公式的部分鎖住,不讓修改
房產稅從價征收是怎么計算的
老師像這種情況 被查的多嗎?
這會有風險的 具體還得看稅局