哦,他這是報表重分類了。你看一下,你的預(yù)付賬款是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
您好!我想問一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢?而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的,請問這是怎么回事呢?
老師,我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應(yīng)該對啊,加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
老師,請問金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,設(shè)置的公司不會加在一起。是哪里有問題。
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對,其他數(shù)據(jù)都正確,利潤表也一致,請問是什么原因呢
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
新設(shè)制造業(yè)公司,財務(wù)前期要做哪些準(zhǔn)備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業(yè)現(xiàn)在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發(fā)放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產(chǎn)未取得發(fā)票,6萬的固定資產(chǎn)折舊。請問現(xiàn)在怎么做可以讓企業(yè)合理少承擔(dān)稅負(fù)?
第二個會計分錄不理解
公司和其它高校企業(yè)合作研發(fā)項目,收到省科技廳研發(fā)經(jīng)費80萬,分配到我公司12萬,對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
年平均利潤率和年平均營業(yè)額怎么計算
收到個人所得稅退付手續(xù)費如何做會計分錄
老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
老師好!股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)是個人交易嗎?與公司有關(guān)系嗎
老師,我們公司同事她工資喊轉(zhuǎn)到她姑娘頭上可以嗎
老師,要怎么樣看預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額?
去看一下明細(xì)賬或者科目余額表,后面的余額,他的正常的余額應(yīng)該是借方,他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師,預(yù)付賬款的科目余額表的余額借方余額是:1813927.94,資產(chǎn)負(fù)債表上面的期末余額是1888927.94,差額75000,就在應(yīng)付賬款哪里,
你好,截圖你的科目余額表,我看一下的。
老師,我看到75000的差額,是因為我們之前有預(yù)付一筆款7萬出去,然后對方開了14.5萬的發(fā)票回來,然后我也就直接入預(yù)付賬款了,其實那7.5萬還沒有支付的應(yīng)該就是要進(jìn)入到應(yīng)付賬款吧,
對的對的,從分類到應(yīng)付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話,需要重新紅沖入賬嗎,還是說就這樣就可以了啊,到時候付款了,是不是就平了呢?如果不調(diào)整的話,科目余額表上面的余額就少了那75000,而且科目余額表上面沒有體現(xiàn)應(yīng)付賬款7.5萬哦
帳上不用調(diào)整了,就這樣就可以的,按照重分類之后的報表來申報。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。