企業(yè)銷售免稅林木,在填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),應(yīng)選擇“自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品”這一項(xiàng)。 免稅性質(zhì)代碼及名稱應(yīng)選擇“01129901 自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠”。
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過:當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思啊?
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉(zhuǎn)到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉(zhuǎn)出,都是老板自己跟對(duì)方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產(chǎn)嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問充電器,電腦內(nèi)存卡這些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費(fèi),如何交費(fèi)?
你好老師,內(nèi)賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個(gè)政策是什么意思,什么樣的適合。我應(yīng)該選擇退稅嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個(gè)政策可以給解讀一下嗎
老師生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算,您簡(jiǎn)單說下唄,我之前一直是商貿(mào)行業(yè)想轉(zhuǎn)崗制造行業(yè)但沒經(jīng)驗(yàn),還有就是制造行業(yè)申報(bào)與商貿(mào)行業(yè)申報(bào)有區(qū)別嗎?
杭州公司,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月份將職工A設(shè)置為累計(jì)減除費(fèi)用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現(xiàn)在6月需要操作職工A離職,那對(duì)于他的工資個(gè)稅,還是可以累計(jì)減除6萬嗎?還是會(huì)怎么樣的?
有有支持的文件嗎?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠(減免性質(zhì)代碼:01129999,政策依據(jù):中華人民共和國國務(wù)院令第538號(hào)