你好,是免稅,填寫附表一。
小規(guī)模增值稅季報表中按1%填寫銷售額后,在增值稅減免稅明細(xì)表中是否要按銷售額的2%計算出減免稅額后,在減稅項目的本期發(fā)生額中進(jìn)行填報?
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細(xì)表后,為何在主表中沒有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
小微企業(yè),減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動會會生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發(fā)放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發(fā)票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應(yīng)收賬款,有一筆做成了現(xiàn)金,實際沒有收到,現(xiàn)在該怎么修改?
老師,我報企業(yè)所得稅匯算清繳時,期間費用明細(xì)表的職工薪酬是填管理費用明細(xì)表的工資+福利+社保+公積金+工會經(jīng)費的和填寫嗎?辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費都是在管理費用明細(xì)表里找數(shù)據(jù)填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業(yè)再就業(yè)人員,今年還需要把這兩個人寫進(jìn)去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進(jìn)項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發(fā)票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過bvi境外主體財稅報表的嗎?
附表一不是抄稅的時候會自動下載過來,如果我沒有開免稅的發(fā)票,能過來嗎?附表一的免稅行跟主變那一行有勾稽關(guān)系呀