借:進項稅 貸:進項稅轉出 最后取得那個發票才正常做賬
你好..比如我7月認證了一張6月份的發票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉出了一張..8月份認證7月份發票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發現發票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發票,還需要繼續認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,我10月取得了一張藍字發票后當月被銷售方沖紅重開了(這三張發票在同一個月)。我抵扣勾選時系統沒顯示紅字發票跟重開的那張發票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發票認證了,新開的那張發票沒有認證。這個我需要在認證系統跟申報系統怎么調整一下。
老師,對方4月份紅沖了一張3月份已經認證過發票,然后又重新開了金額一樣的,我這邊怎么處理
老師你好,我公司5月份收到一張發票認證了,6月份開發票公司把這張發票全額紅沖后,又開了一張相同數額藍字發票,我公司怎么處理?把新開負數發票和正數發票都認證?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我5月份取得發票時就認證做賬了,6月份再認證做賬,納稅申報只認證正數發票,負數發票不認證,做進項稅額轉出?
是的,那個正負數發票就是前邊那筆分錄。只做后邊開的正確的發票