借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
去年12月份開進來一輛車的發票1月跟2月已經折舊過了,然后三月份這張發票紅沖,又重新開了一張。那這個賬務要怎么處理
我公司3月份來了一份發票,4月份進行沖紅,對方沒有對3月份發票進行認證,我4月份已繳納3月份發票的稅額,4月份沖紅發票夠,做賬已經做了沖紅,稅額需要轉出來嗎?應該怎么做賬?
老師,對方4月份紅沖了一張3月份已經認證過發票,然后又重新開了金額一樣的,我這邊怎么處理
在4月份一筆費用發票已做到賬里了,5月份,對方公司紅沖了4月份這張開的發票,5月份這公司開了一張紅字發票,又開了一張藍字發票,我要怎么處理這張發票?
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。